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如意
于2022-03-22 16:40 發布 ??1029次瀏覽
徐悅
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-03-22 16:40
你好,你的留底科目做在了哪個科目里面?
如意 追問
2022-03-22 16:43
應繳稅費-應繳增值稅-進項稅
徐悅 解答
2022-03-22 16:44
那當時的分錄,這個差額是做到費用還是材料中了啊?
2022-03-22 16:45
原來的分錄沖回。借,原材料或者管理費用0.01貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.01
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老師,進項留底賬面比申報的多了0.01如何調整
答: 根據發票的記賬數和申報的數量一一對比,如果發票的數量比申報的數量多,可以在下一期繳納稅款時申報多出的那部分,然后在下一期納稅申報中抵扣。
答: 你好,你的留底科目做在了哪個科目里面?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
賬目金額比申報表留底金額多了0.01 怎么調整呢?應交稅費
老師好,請問報表上留抵稅額比賬上留抵稅額多0.01,報表上的33欄其中欠繳稅額又有個0.01,這個如何調整
討論
老師好!請問,已經申報的增值稅銷項比賬面多了1分,月底是留底稅,這個需要做調整嗎
帳上的進項留底數與申報表有差,帳上少,申報表上的留底數多,該如何調帳?
老師,增值稅申報表上的銷項稅比實際多了0.01元,還是2019年3月份發生的,如何調整及分錄?
老師請問下我們公司賬上的留底稅額比納稅申報表上面的留底稅額要多,是2019年那個時候造成的,找不到什么原因,現在要怎么調整?并且今天申報表上面的留底稅額已經退回賬戶了,又該如何做賬
徐悅 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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如意 追問
2022-03-22 16:43
徐悅 解答
2022-03-22 16:44
徐悅 解答
2022-03-22 16:45