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づW茹菓Θ
于2017-04-01 23:03 發布 ??1314次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-01 23:08
老師,月末暫估時候記賬憑證后面附上什么沒有票?下月來票了憑證后面附上票就行吧,月末暫估那個附上什么
づW茹菓Θ 追問
2017-04-01 23:10
老師說明怎么寫啊?請詳細講講吧
王雁鳴老師 解答
2017-04-01 23:06
您好,對的。
您好,暫估的時候,可以自己寫個說明,不用附其他的,下月來票了憑證后面附上票就行。
2017-04-01 23:13
您好,說明就寫還大概有什么費用,多少金額,由于發票沒到,暫估成本記賬。
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
過路費暈做了主營業務成本,貸方應付賬款而 汽車賃卻做的業務是用圖中分錄呢 不是主營業務成本 應付賬款呢
討論
19年賬上做了一筆分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款。現在2021年,確認這筆錢無需支付了,想要沖掉這筆分錄怎么做賬
老師,19年暫估的成本,進票回不來了,年底紅沖暫估的分錄是這樣的嗎?借:主營業務成本負數 貸:應付賬款負數
老師,2018年年底暫估成本,借:主營業務成本-油費10000,貸:應付賬款-暫估 10000,年初應該怎么做沖回暫估成本的分錄?
計提成本分錄是這樣嗎?借:主營業務成本貸:應付賬款—暫估
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103562 個
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づW茹菓Θ 追問
2017-04-01 23:10
王雁鳴老師 解答
2017-04-01 23:06
王雁鳴老師 解答
2017-04-01 23:10
王雁鳴老師 解答
2017-04-01 23:13