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為了當總監
于2019-04-29 10:46 發布 ??1154次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-04-29 10:50
您好:借:主營業務成成本(紅字)貸:應付賬款(紅字) 根據發票 借:相應成本費用 稅費 貸:應付賬款或銀行存款 如果有結轉成本 同時借:主營業務成本 貸:相應的成本
為了當總監 追問
2019-04-29 11:10
我們主要的成本是材料和人員工資 那你說紅沖了成本,這月是不是成本發生變化了呢 我這月沒開票
小黎老師 解答
2019-04-29 11:17
您好,成本會發生變化的
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
過路費暈做了主營業務成本,貸方應付賬款而 汽車賃卻做的業務是用圖中分錄呢 不是主營業務成本 應付賬款呢
討論
19年賬上做了一筆分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款?,F在2021年,確認這筆錢無需支付了,想要沖掉這筆分錄怎么做賬
老師,19年暫估的成本,進票回不來了,年底紅沖暫估的分錄是這樣的嗎?借:主營業務成本負數 貸:應付賬款負數
老師,2018年年底暫估成本,借:主營業務成本-油費10000,貸:應付賬款-暫估 10000,年初應該怎么做沖回暫估成本的分錄?
計提成本分錄是這樣嗎?借:主營業務成本貸:應付賬款—暫估
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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為了當總監 追問
2019-04-29 11:10
小黎老師 解答
2019-04-29 11:17