
收到社保退費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤(rùn)1貸管理費(fèi)用1。
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄什么做:原來的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
直接支付工資現(xiàn)實(shí)做分錄的時(shí)候可以那樣做嗎?借;管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或銀行存款 因?yàn)槲铱吹轿疑习嗟倪@個(gè)地方的之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,所以想問問為什么這樣做分錄?
答: 你好,按照規(guī)范要先通過應(yīng)付職工薪酬-工資科目的,直接做管理費(fèi)用是沒有計(jì)提的,不合規(guī)的


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2022-03-13 17:29
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2022-03-13 17:31
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2022-03-14 10:40
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2022-03-14 10:50