
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
直接支付工資現(xiàn)實做分錄的時候可以那樣做嗎?借;管理費用 貸:現(xiàn)金或銀行存款 因為我看到我上班的這個地方的之前的會計分錄是這樣做的,所以想問問為什么這樣做分錄?
答: 你好,按照規(guī)范要先通過應(yīng)付職工薪酬-工資科目的,直接做管理費用是沒有計提的,不合規(guī)的


溪影 追問
2022-01-12 11:55
陳詩晗老師 解答
2022-01-12 12:11