老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

請問廣告收入5000元,免收增值稅和文化事業建設費,是不是先計提文化事業建設費,在做一步免文化事業建設費的分錄呢?怎么做分錄呢?
答: 文化事業建設費可以不用計提 增值稅先通過應交稅費-應交增值稅核算,然后轉入營業外收入
小規模計提文化事業建設費分錄
答: 你好,計提時: 借:稅金及附加-文化事業建設費 貸:應交稅費-文化事業建設費 繳納時: 借:應交稅費-文化事業建設費 貸:庫存現金或銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,文化事業建設費減半征收,但是計提時是全額計提的,那繳納時怎么做分錄?
答: 借:應交稅費-文化事業建設費 貸:銀行存款 營業外收入


Demi1980 追問
2022-03-07 15:28
宋生老師 解答
2022-03-07 15:29
Demi1980 追問
2022-03-07 15:30
宋生老師 解答
2022-03-07 15:31
Demi1980 追問
2022-03-07 15:45
宋生老師 解答
2022-03-07 15:46
Demi1980 追問
2022-03-07 15:47
宋生老師 解答
2022-03-07 15:50