
在異地預繳增值稅和稅金及附加,有完稅證明,沒有走基本戶和現金,做分錄,借應交稅費預繳增值稅貸其他應付款待預繳稅款,對么?
答: 你好,稅金沒有繳納嗎
老師,我公司有內外帳,單位同事去異地預交稅金的時候用的錢是內賬銀行的錢,我就先掛帳,借,應交稅費~**,貸,其他應付款~王**。月末,借,稅金及附加~**,貸,應交稅費~**。現在其他應付款~王**一直在掛賬。我現在怎么做把它充平呀!謝謝。
答: 你好,借其他應付款~王**,貸銀行存款,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單純看一下這兩張報表存在哪些問題呢?能看出來的就是應交稅費是負數這個合理么?還是說存在負數是因為沒有事先計提造成的呢?其他應收款也是負數這個是不是也不正常?其他應付款掛了幾百萬是不是也要清賬呢?另外就是利潤表 稅金及附加那些地方都沒有數據是不是也不合理?
答: 1、應交稅費負數是正常的,說明有進項留抵 2、其他應收款出現負數,應該分析填列,貸方余額填到其他應付款 3、應收應付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題 4、稅金等應該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數據,說明稅金核算科目不對 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理


鄒老師 解答
2017-03-27 15:41
鄒老師 解答
2017-03-27 16:09