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Fearless
于2017-03-23 21:05 發布 ??1396次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-23 21:09
發票是2016年度預提的,這月才收到,分錄有什么不一樣嗎,可以詳細說下分錄嗎,老師
Fearless 追問
2017-03-23 21:51
費用發票的分錄呢?
袁老師 解答
2017-03-23 21:07
差額沖主營業務成本
2017-03-23 21:15
借:庫存商品-10000,貸:應付賬款-10000;借:庫存商品5000貸:應付賬款5000;借:庫存商品5000貸:主營業務成本5000
2017-03-23 21:58
沒有了
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如果暫估入賬的發票拿不夠回來只拿了一半,分錄怎么做,假如是預提了10000只能拿回5000
答: 差額沖主營業務成本
材料暫估入賬怎么做分錄
答: 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
股東以實物出資,發票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實收資本
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應的發票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
討論
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發票,收到發票發現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄啊!
進貨:款項已經付了沒收到發票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
老師 你好 能把暫估入賬跨年度全部分錄寫一下嗎
錢已付,票味道,暫估入賬分錄怎么做
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Fearless 追問
2017-03-23 21:51
袁老師 解答
2017-03-23 21:07
袁老師 解答
2017-03-23 21:15
袁老師 解答
2017-03-23 21:58