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思念
于2017-03-23 14:20 發(fā)布 ??985次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-23 14:43
因為發(fā)票開具不及時,我要是想知道具體哪個供應商欠開多少稅票,是不是核算項目上就添加供應商?我單位未交稅金與已交稅金不用添加呢
思念 追問
2017-03-25 08:41
老師,我們是一個集團公司,現(xiàn)在我們新設項目同時把新項目單立賬套,但是我們的資金還是用集團的并沒有單獨拿出一部分資金給我們。我們收到的第一筆備用金怎么做帳
2017-03-25 11:31
老師,臨建時期,租用的汽油夯及電動車租金,列入什么科目?
袁老師 解答
2017-03-23 14:23
不用
是的,單位未交稅金與已交稅金不用添加
2017-03-25 08:47
借:現(xiàn)金貸:其他應付款--集團
2017-03-25 11:44
前期工程費用
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金碟系統(tǒng)中,在應交稅費科目下,核算項目還用添加供應商之類的嗎?
答: 不用
老師,請問補交給供應商的稅費入什么科目,給客戶分擔的稅費又入什么科目呢,謝謝
答: 你好,額外支付的稅費嗎 營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請教一下,我們退貨給供應商,供應商給我們開了紅字發(fā)票,我公司賬務處理時,應交稅費科目是用“應交稅費—進項稅額”的紅字呢?還是用“應交稅費—進項稅額轉出“呢?
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
一般納稅人月末轉出交增值稅的相關會計科目處理正確的是A 借記 應交稅費-未交增值稅 科目B 貸記 應交稅費-應交增值稅(轉出交增值稅)科目C 借記 應交稅費-應交增值稅(轉出交增值稅)科目D 貸記 應交稅費-未交增值稅 科目
討論
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結轉。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結轉?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結轉的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬
老師,科目應交稅費-應交增值稅與科目應交稅費-末交增值稅有什么區(qū)別?
一直用應交稅金這科目,現(xiàn)在改應交稅費了,是不是得改過來應交稅費,會計科目沒有應交稅金這科目了,都叫應交稅費了?
庫存商品總賬的對應科目要寫應交稅費應交增值稅嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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思念 追問
2017-03-25 08:41
思念 追問
2017-03-25 11:31
袁老師 解答
2017-03-23 14:23
袁老師 解答
2017-03-23 14:43
袁老師 解答
2017-03-25 08:47
袁老師 解答
2017-03-25 11:44