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zgqcyj
于2017-03-21 13:13 發布 ??1196次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2017-03-21 13:22
不明白,都無收入長期虧損,所得稅也交不了,還全額調增有什么用?
zgqcyj 追問
2017-03-21 14:24
謝謝老師
笑笑老師 解答
2017-03-21 13:14
您好,應納稅所得額全額調增
2017-03-21 13:52
您好,打個比方,您的是虧損10元,調增20元的費用,您就是盈利了。對吧。
2017-03-21 14:25
您好,不客氣,希望對您有所幫助。
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小規模納稅人的業務招待費需要交稅么?
答: 你好,《企業所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)第四十三條規定:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。即業務招待費在年終所得稅清繳時不允許扣除部分會調增繳納所得稅
小規模納稅人的業務招待費的標準如何界定,?
答: 跟一般納稅人的都一樣啊。你這個你這個標準說的是什么的標準?稅前扣除還是核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人和一般納稅人的業務招待費納稅調整方法一樣嗎
答: 你好,是的
小規模納稅人,業務招待費是可以做賬的吧。有限額嗎
討論
老師現在小規模納稅人的業務招待費還可以下賬嗎?主要是現在不是說不讓請客吃飯?如果下賬允許嗎?
小規模納稅人的餐費的計入,限額是多少,如何比較的,是計入業務招待費嗎
老師,小規模納稅人匯算清繳時,業務招待費的比例是?
老師,您好,我公司是小規模納稅人,原來的會計把所有的餐費都記入差旅費,合理嗎?她的解釋是金額不大,沒關系。掛業務招待費要稅前調整,麻煩。怎么辦
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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zgqcyj 追問
2017-03-21 14:24
笑笑老師 解答
2017-03-21 13:14
笑笑老師 解答
2017-03-21 13:52
笑笑老師 解答
2017-03-21 14:25