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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-03-21 13:22

不明白,都無收入長期虧損,所得稅也交不了,還全額調增有什么用?

zgqcyj 追問

2017-03-21 14:24

謝謝老師

笑笑老師 解答

2017-03-21 13:14

您好,應納稅所得額全額調增

笑笑老師 解答

2017-03-21 13:52

您好,打個比方,您的是虧損10元,調增20元的費用,您就是盈利了。對吧。

笑笑老師 解答

2017-03-21 14:25

您好,不客氣,希望對您有所幫助。

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你好,《企業所得稅法實施條例》(以下簡稱《實施條例》)第四十三條規定:企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的 60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的 5‰。即業務招待費在年終所得稅清繳時不允許扣除部分會調增繳納所得稅
2016-12-05 15:09:54
跟一般納稅人的都一樣啊。你這個你這個標準說的是什么的標準?稅前扣除還是核算
2018-12-08 15:46:06
管理費用~業務招待費。。。。。。。
2015-11-13 12:37:30
你好,是的
2017-05-11 15:14:38
您好,應納稅所得額全額調增
2017-03-21 13:14:55
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