
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發票,入賬分錄為:借:固定資產30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發票,售價40000,已收到款。可否將上月憑證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
汽車銷售公司收客戶年審費,例題上是借現金,貸其他應付款,貸為什么記往來呢,不記其他業務收入呢
答: 你好,這個是不是需要支付給有關部門的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板說 小汽車裝飾品是由裝飾部的收入要分開核算,收的裝飾款只能做成其他應付款,月末退給裝飾部,不屬于公司的其他業務收入
答: 裝飾部不是你們單位嗎


紫蘇 追問
2017-03-20 10:07
笑笑老師 解答
2017-03-20 09:57
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2017-03-20 10:06
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2017-03-20 10:08