這個題目租金收入不用考慮增值稅嗎,題干不是說:不 問
您好,這個是需要考慮的,對 答
在編制管理費用明細暫時我是要先計算出本月合計, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,問一下我單位生產型出口企業,目前賬上掛 問
你好,最終估計也不會再去處理了是不是 答
老師:我接到一個業務,企業打算27年申請高新企業,現 問
你好,主營業務成本不動,原材料,生產成本調整到研發費用,管理費用,銷售費用轉到研發費用,研發如果沒有形成無形資產,再結轉到管理費用,利潤總額就會減少,有做高新的老師,給做費用分配嗎? 答
工程項目甲方代發工資,543318元然后,我們自己申報 問
你好,甲方代發工資,借工程施工,貸應付職工薪酬;借應付職工薪酬,貸應收賬款-甲公司。自己申報的工資應該也是甲方代發的工資里的數吧,如果是,就不做賬務處理。 答

月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
我在清算未交稅金及附加 一個是應交增值稅減去已交增值稅乘以相應稅率和應交稅金及附加減去已交稅金及附加 算出未交稅金及附加得出的結果不一樣呢
答: 您好,按您的描述來看,計算結果應該是一樣的,具體差多少啊?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
內賬計提3%增值稅,借:營業稅金及附加,貸應交稅費-應交增值稅,營業稅金及附加二級明細寫什么
答: 你好,不需要寫二級科目


夢宿星空 追問
2017-03-17 16:46
夢宿星空 追問
2017-03-17 16:51
宋生老師 解答
2017-03-17 16:30
宋生老師 解答
2017-03-17 16:38
宋生老師 解答
2017-03-17 16:50
宋生老師 解答
2017-03-17 16:59