
月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業稅金及附加 貸 銀行存款
答: 您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
我在清算未交稅金及附加 一個是應交增值稅減去已交增值稅乘以相應稅率和應交稅金及附加減去已交稅金及附加 算出未交稅金及附加得出的結果不一樣呢
答: 您好,按您的描述來看,計算結果應該是一樣的,具體差多少啊?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師計提應交增值稅的分錄是下面哪一個 1、借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 2、借 營業稅金及附加 貸 應交稅費-未交增值稅
答: 你好,是第一個分錄是正確的。


吳少琴老師 解答
2015-12-28 09:34
吳少琴老師 解答
2015-12-28 09:38