
一般納稅人報(bào)表,上期留抵稅額是怎么來(lái)的?
答: 你好,上期留底稅額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額形成的留底稅額
老師請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人本期,無(wú)進(jìn)項(xiàng)和銷想項(xiàng),但上期有期末留抵稅額,那本期申報(bào)的時(shí)候是否13行上期留抵稅額和20行期末留抵稅額數(shù)字一樣呢
答: 你好,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有進(jìn)項(xiàng),那本期增值稅加計(jì)抵減金額怎么處理?可以先使用加計(jì)抵減金額,然后在使用增值稅進(jìn)項(xiàng)和上期留抵稅額嗎
答: 你好,同學(xué),本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中,但本期實(shí)際遞減額為0,根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減少留抵稅額后的值來(lái)判斷本期實(shí)際遞減額。


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2022-02-22 14:08
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