老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我在增值稅表四申報(bào)了加計(jì)遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候直接點(diǎn)保存申報(bào)就可以了是嗎?我理解的是這個(gè)月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計(jì)吧?
煙絲兒
于2022-04-02 10:06 發(fā)布 ??913次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-04-02 10:16
同學(xué)你好
對(duì)的
直接保存就可以
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首先你要辦理退稅的話,你一定是要在這個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,還要有這個(gè)出口退稅的這個(gè)資質(zhì),那么你申報(bào)退稅的話,他有兩個(gè)申報(bào)系統(tǒng),第一個(gè)是專門的退稅系統(tǒng)申報(bào),第二次在電子稅務(wù)局里面申報(bào)。
2021-03-01 18:19:44

同學(xué)你好
對(duì)的
直接保存就可以
2022-04-02 10:16:39

你好,是的,就是這樣計(jì)算的
2020-07-01 15:48:45

你好
就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27

同學(xué):您好。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。
最傳統(tǒng)能抵扣的專票,計(jì)算抵扣的不算。
2022-04-10 17:49:00
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煙絲兒 追問
2022-04-02 10:19
樸老師 解答
2022-04-02 10:25