
21年12月份開了68萬發票,確認了收入,1月份紅沖了這筆收入,并且又把這批物品銷售出去了,重新確認了收入,這分錄應該怎么做才對?
答: 借以前年度損益調整應交稅費,貸應收賬款, 借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。一正數、一負數,你的銷售額不影響。
老師您好,紅沖去年的銷售收入,分錄怎么做 ?
答: 借應收賬款 負數 借以前年度損益調整 貸應交增值稅 負數,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是銷售方,現在紅沖之前開的發票分錄怎么做?
答: 借應收賬款 紅字 貸主營業務收入 紅字 應交稅費-增值稅 紅字


pplin 追問
2022-02-22 13:25
pplin 追問
2022-02-22 13:25
pplin 追問
2022-02-22 13:25
郭老師 解答
2022-02-22 13:26
pplin 追問
2022-02-22 13:30
郭老師 解答
2022-02-22 13:31
郭老師 解答
2022-02-22 13:31
pplin 追問
2022-02-22 13:33
郭老師 解答
2022-02-22 13:34