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陸
于2020-05-28 18:24 發布 ??2406次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-28 18:26
借應收賬款 負數 借以前年度損益調整 貸應交增值稅 負數,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
陸 追問
2020-05-28 18:31
借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款或銀行存款 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 老師這樣做對不 ?
maize老師 解答
2020-05-28 18:39
你要是沒有以前年度損益調整, 銷項稅額需要做負數這個 不是收入嗎,咋是應付賬款了,應收賬款不能做貸方需要做借方負數 借應收賬款 負數 借未分配利潤 貸應交增值稅 負數
2020-05-28 18:57
明白了,謝謝老師
2020-05-28 19:16
好的我先回復別的學員了
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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陸 追問
2020-05-28 18:31
maize老師 解答
2020-05-28 18:39
陸 追問
2020-05-28 18:57
maize老師 解答
2020-05-28 19:16