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草木之心001
于2017-03-15 15:25 發(fā)布 ??1043次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-15 15:27
你好,可以的
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供應商開發(fā)一張發(fā)票過來,沒有開夠付款金額,可以再補開差額的發(fā)票過來嗎
答: 你好,可以的
好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的,還有發(fā)票金額比付款金額大很多的,現(xiàn)在怎么處理比較合適?
答: 你好,多付的不會退回?少付的不需要補付?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于單價算錯,導致讓供應商多開票了,怎么處理。實際付款就小于開票金額了
供應商之前給我們公司開票開多了金額 然后這個月我們付款扣掉上個月的開票金額 有影響嗎
討論
老師好,在實際工作中,沒收到供應商發(fā)票的話,是暫時不付款的吧?不知道確切金額,是吧?謝謝
手里有兩家公司,A和B,A付款給供應商,結(jié)果供應商發(fā)票開給B了,應該寫一張證明,這個證明應該怎么寫呢
對方供應商我方有部分預付款項掛賬,因特殊原因?qū)Ψ揭酝9F(xiàn)有三方協(xié)議我放需付對方模具分攤費,金額正好相等。現(xiàn)對方供應商不愿開票,有什么辦法能在對方不開票的情況下平賬?
如果預付給供應商款500萬,當年收到發(fā)票100萬,那么交易金額是多少?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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