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欣欣子
于2022-02-18 18:00 發布 ??1109次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-18 18:00
你紅沖收入的嗎是的話藍字
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借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。是紅字的嗎
答: 你紅沖收入的嗎 是的話藍字
你好老師,去年的增值稅今年抵扣的話,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅銷項稅同時借應交稅費應交增值稅進項稅額貸以前年度損益調整可以嗎?
答: 你到底是銷項還是進項?? 你是去年的發票今年做賬還是以前認證留抵的?? 看不懂你問的什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度損益調整—應交稅費—應交增值稅—進項稅額科目調整嗎
答: 你好 你實際是想做什么業務的賬。 你在調整 往年業務嗎
前幾年的開票收入未做賬,現在用以前年度損益調整做分錄,如借應收賬款貸以前年度損益調整。中間多了應交稅費的金額,但如果分錄做成借應收賬款,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額,以前年度損益調整,也不對。因為我們已經繳稅了。這該怎么辦?
討論
以前年度往來賬現在調增收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整,應交稅費-銷項稅 借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤 是這么做嗎? 增值稅怎么補計提呢
應交稅費-未交增值稅不用做進以前年度損益調整嗎
20年12月的電費不含稅1000,稅額130,合計1130,發票2021年1月開具的,12月入賬的時候錯入成含稅價借:管理費用-電費 1130 貸:其他應付款-物業公司 113021年應該怎么調整分錄呢?是這樣嗎?(發票是2月才認證的,1月分錄應該怎么做呢)借:應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 130 貸:以前年度損益調整 130
我19年加計抵減少計提了一部分,咨詢過稅務局了,可以補提。請問,我借方入應交稅費-應交增值稅-加計抵減,貸方是不是應該入以前年度損益調整了?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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