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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-16 09:51

您好
請問是納稅調增的什么項目?

學員 追問

2022-02-16 09:55

如果是工會經費,廣宣費之類的

bamboo老師 解答

2022-02-16 09:56

這些項目納稅調整不需要寫分錄

學員 追問

2022-02-16 09:58

那老師成本和收入呢

學員 追問

2022-02-16 09:59

老師哪些項目是要寫分錄的

bamboo老師 解答

2022-02-16 09:59

要看是什么原因調整的成本跟收入

學員 追問

2022-02-16 10:11

老師福利費調整需要分錄嗎

bamboo老師 解答

2022-02-16 10:12

福利費調整也不需要分錄

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相關問題討論
你好,匯算清繳調增之后 的結果有導致補交企業所得稅?
2019-06-16 15:58:09
不符合稅務的規定的成本或是收入進行的調整 。 如你發生了加油100元,這利潤是-100,然后這個沒有發票,在稅務上不能稅前扣除,所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2019-05-14 15:23:02
匯算清繳,全年應交所得稅額減去已預繳稅額,正數是應補稅額:   借:以前年度損益調整   貸:應交稅金--應交企業所得稅   4.繳納年度匯算清應繳稅款   借:應交稅金--應交企業所得   貸:銀行存款   5.重新分配利潤   借: 利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整   6.年度匯算清繳,如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額:   借:應交稅金-應交企業所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)   貸:以前年度損益調整   7.重新分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤   8.經稅務機關審核批準退還多繳稅款:   借:銀行存款   貸:應交稅金-應交企業所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款)   9.對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅   借:所得稅   貸:應交稅金-應交企業所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
你好 借所得稅費用 貸應交所得稅 借應交所得稅 貸銀行存款
2021-06-07 22:19:54
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