
年末應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款為貸方余額,在年末結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款和預(yù)收帳款嗎?
答: 你好,賬上不用做處理,重分類到預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款就可以。
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款 =應(yīng)收帳款借方余額+預(yù)收帳款借方余額 預(yù)收帳款 =預(yù)收帳款貸方余額+應(yīng)收帳款貸方余額 應(yīng)付帳款 =應(yīng)付帳款貸方余額+預(yù)付帳款貸方余額 預(yù)付帳款 =預(yù)付帳款借方余額+應(yīng)付帳款借方余額一般明細(xì)賬中只有一方有余額,不可能借貸雙方都有余額呀?比如說應(yīng)收借方有余額貸方就肯定是0啊?是這樣算的嗎?
答: 你好,不一定的,因?yàn)橛械拿骷?xì)科目是可能是借方,也可能是貸方的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款有個別的余額是不對的,實(shí)際上是沒有結(jié)余了,這個如何調(diào)整呢?
答: 需要保證會計信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實(shí)際有的余額調(diào)整。


金牛牛 追問
2022-02-14 10:39
郭老師 解答
2022-02-14 10:40
金牛牛 追問
2022-02-14 11:09
郭老師 解答
2022-02-14 11:10
金牛牛 追問
2022-02-14 11:11
郭老師 解答
2022-02-14 11:11