
去年暫估入賬商品,今年2月時(shí)才開發(fā)票,但還是未付款,這樣2月賬應(yīng)該怎么做分錄呀?
答: 你好!你先紅字沖減之前暫估的 然后借庫存商品等 貸應(yīng)付賬款。
公司17年12月購買了一批材料,當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票,所以做賬的時(shí)候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現(xiàn)18年5月收到了對方開過來的發(fā)票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東以實(shí)物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實(shí)收資本
購進(jìn)的貨物已入庫 但是沒有收到對應(yīng)的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時(shí)又銷售出去了 要怎么做分錄呢
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄啊!
進(jìn)貨:款項(xiàng)已經(jīng)付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當(dāng)月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄啊!


宋生老師 解答
2017-03-10 14:07
宋生老師 解答
2017-03-10 15:32