
老師你好,7月有一筆分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是 借:制造費(fèi)用 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款。實(shí)際正確的應(yīng)是貸:應(yīng)付賬款-xx公司。現(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應(yīng)付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因?yàn)樯弦还P做錯(cuò)了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
廠租做賬怎么處理:1,每月計(jì)提廠租時(shí):借:制造費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-A2,每月付租金時(shí)借:其他應(yīng)付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發(fā)票(專票)時(shí),怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計(jì)入了制造費(fèi)用,收到發(fā)票的時(shí)候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個(gè)分錄是借:制造費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付款,借~制造費(fèi)用,貸~銀行,更正,借~其他應(yīng)付款,貸~銀行,收到發(fā)票,借~制造費(fèi)用,貸~其他應(yīng)付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:制造費(fèi)用才對(duì)


W 追問
2022-01-17 18:32
郭老師 解答
2022-01-17 18:32