
廠租做賬怎么處理:1,每月計提廠租時:借:制造費用貸:其他應付款-A2,每月付租金時借:其他應付款-A貸:銀行存款3,收到廠租發(fā)票(專票)時,怎么入賬?
答: 您好!如果你直接計入了制造費用,收到發(fā)票的時候直接貼到憑證里面去就可以了。 第一個分錄是借:制造費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款。
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月份只能計提10-12月份的,借;制造費用等科目 貸;其他應付款,等10一12月份的發(fā)票回來了就 借;其他應付款 貸;預付賬款,之后7一9月份的房租沒計提,(但已做借預付賬款,貸銀行存款)已付款,沒發(fā)票怎么做賬?
答: 這個業(yè)務您可以這樣做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 每個月攤銷房租(制作一個月份攤銷表) 借:制造費用等 貸:預付賬款


周麗森97826 追問
2017-03-04 16:31
宋生老師 解答
2017-03-04 16:28
宋生老師 解答
2017-03-04 16:33