退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長,是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

有一個(gè)公司0申報(bào),匯算清繳0稅額需要去稅務(wù)機(jī)關(guān),該怎么做一下就不用麻煩了
答: 你好,那你可以調(diào)整下交一點(diǎn)點(diǎn)稅
公司資產(chǎn)損失比如存貨毀損壞賬等,匯算清繳時(shí)是備案還是去稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),謝謝
答: 你好同學(xué) 是直接先向稅務(wù)報(bào)備,然后正常的處理就好了。不是匯算時(shí)才弄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問匯算清繳4月份的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)成功,5月12號(hào)的時(shí)候,在稅務(wù)局網(wǎng)站的企業(yè)網(wǎng)上服務(wù)大廳里看到有指出匯算清繳的錯(cuò)誤明細(xì),上面說在5月底前重新申報(bào)的話要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)那里去是什么意思?這是要到專管員那里去修改的嗎?如果這個(gè)5月底沒有完成重新申報(bào),是不是在以后年度就要更正申報(bào)了,請老師詳細(xì)解答一下,謝謝~
答: 您好!您這個(gè)需要先去稅務(wù)局撤銷申報(bào),然后再重新申報(bào)。至于是在辦稅大廳就能處理還是要去管理員那里才能處理,這個(gè)看您稅務(wù)局是怎么樣安排的。 5月底沒搞完,就過期了,要罰款。
老師您好,請問所得稅匯算清繳正式提交申報(bào)之后是當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)先審核之后在才會(huì)正式上傳是嗎?
老師,匯算清繳收入確認(rèn)稅法口徑是會(huì)計(jì)自己要清楚嗎?還是稅務(wù)機(jī)關(guān)每年有相關(guān)文件參考給會(huì)計(jì)去做調(diào)整
例:張三 自已在個(gè)稅APP填寫辦理個(gè)稅匯算清繳,張三的住房貸款利息可以扣除,那么他要給扣繳義務(wù)人或稅務(wù)機(jī)關(guān)提供郵寄什么資料?
資產(chǎn)損失所涉及到損益的,要在年度匯算清繳的時(shí)間向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),這怎么作賬務(wù)處理。

