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嘻嘻
于2022-01-13 15:57 發布 ??557次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-01-13 15:57
同學你好進項有嗎
嘻嘻 追問
2022-01-13 15:58
現在是別人要開多少材料發票或者人工發票來抵這個稅款
樸老師 解答
2022-01-13 16:04
你們是什么行業增值稅稅負率是多少上面的金額是含稅還是不含稅
2022-01-13 16:08
上面問題,價稅合計12萬,別人該怎么開成本票拿來抵扣
2022-01-13 16:15
同學你好你到底是多少上面不是有收入了嗎
2022-01-13 16:16
工程,9%,價稅合計10萬,剛剛說錯了
2022-01-13 16:24
那你們增值稅稅負率按照3.0%來算?
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老師好,10月份有留抵額100273,11月份銷項稅額是687610,11月份勾選發票609876,可不可以?
答: 您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月繼續增值稅留抵了
公司開出退貨發票,銷項稅額怎么辦
答: 你好紅沖銷項 就是你原來開票時做的分錄 不交 金額 用負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,開出發票,金額是91743.12銷項稅額是8256.88,請問這張票我要上多少稅?上哪些稅?
答: 你好,有進項發票來抵科目??
老師 5月份 開具6月到12月6個月的租金發票 10萬元 , 稅額0.9萬,5月份月銷項稅額就得按照0.9萬確認了是嗎?
討論
每個月的銷項稅額是根據開出的發票來算出來的吧,跟賬上的收入金額無關吧?
老師,我紅沖了一張九月份的發票,為什么在這個月的發票統計表里面沒有減掉銷項稅額呢
你好, 我想問一下,我5月的銷項稅額是108671.4,然后我有一張發票6月發現錯了,對方要重開,稅額是1000,現在我把正確的開出, 收到對方的發票后我來沖紅可以嗎?那我5月的銷項稅額是108671.4-1000嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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