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瀟灑的大地
于2021-12-09 20:19 發布 ??816次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-09 20:19
您好100273+609876-687610=22539那本月繼續增值稅留抵了
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老師好,10月份有留抵額100273,11月份銷項稅額是687610,11月份勾選發票609876,可不可以?
答: 您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月繼續增值稅留抵了
公司開出退貨發票,銷項稅額怎么辦
答: 你好紅沖銷項 就是你原來開票時做的分錄 不交 金額 用負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,開出發票,金額是91743.12銷項稅額是8256.88,請問這張票我要上多少稅?上哪些稅?
答: 你好,有進項發票來抵科目??
老師 5月份 開具6月到12月6個月的租金發票 10萬元 , 稅額0.9萬,5月份月銷項稅額就得按照0.9萬確認了是嗎?
討論
每個月的銷項稅額是根據開出的發票來算出來的吧,跟賬上的收入金額無關吧?
老師,我紅沖了一張九月份的發票,為什么在這個月的發票統計表里面沒有減掉銷項稅額呢
你好, 我想問一下,我5月的銷項稅額是108671.4,然后我有一張發票6月發現錯了,對方要重開,稅額是1000,現在我把正確的開出, 收到對方的發票后我來沖紅可以嗎?那我5月的銷項稅額是108671.4-1000嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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