
老師好:我們混凝土公司采購原材料和發票不同時,并且原材料當時就領用了,發票比較滯后,平時做賬暫估,那么發票拿到應該附到哪個地方呢?比如11月進的原材料,今年1月票拿來了,發票應該附到那張憑證下?
答: 您好,您的帳是怎么做的呢?11月份的帳怎么做的
我公司采購原材料,都是原材料先到,發票隔月到,發票到時,我們已領用原材料生產出完工產品并且已銷售,原材料從購買到領用以及原材料發票到了如何做分錄
答: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估,發票到了,紅字沖銷借:原材料 貸:應付賬款-暫估,然后做,借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款-**公司,領用材料,借:生產成本 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,原材料發票未到,當月做暫估入庫,并且當月領用了,次月收到發票時怎么做賬呢
答: 借原材料 貸應付賬款 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數


有魅力的水杯 追問
2022-01-11 18:13
思頓喬老師 解答
2022-01-11 18:17
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2022-01-11 18:18
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2022-01-11 18:42
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2022-01-11 20:02