這是2024年度12月份的報表:其他應收款金額:9756642 問
你好,其他應收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款。 答
你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
老師我問下新的增值稅法什么時候執行,是2026年1月 問
《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過,并將于2026年1月1日起正式施行 答

現在最新有社保的會計分錄,計提跟發放工資時怎樣做分錄,
答: 計提社保及工資 借:生產成本、管理費用、銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保(單位部分) 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應付款——社保(個人部分) 支付社保 借:應付職工薪酬——社保(單位部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款
這個工資計提會計分錄怎么樣做呢?發放工資又怎么樣做分錄?
答: 您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應付職工薪酬 9376 借:應付職工薪酬 9376 貸:其他應付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資怎么做會計分錄,發放工資帶扣個稅怎么做會計分錄
答: 企業分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款


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2022-01-10 22:46
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