
能這么做不:付款憑證:借辦公費,應交稅費進項,貸銀行,營業外收入轉帳憑證:借營業外收入,貸應交稅費-進項稅額轉出200
答: 你好,這樣做分錄是不對的
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應交稅費-進項加計抵減額貸:營業外收入現在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應交稅費增值稅加計扣除負數 貸營業外收入負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應交稅費-進項加計抵減額貸:營業外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現在年底應該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應該等到實際繳納增值稅享受到這個優惠時再做分錄。之前做的分錄應該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。


郭老師 解答
2022-01-07 15:42
薄荷凝望 追問
2022-01-07 15:43
郭老師 解答
2022-01-07 15:44