
能這么做不:付款憑證:借辦公費,應交稅費進項,貸銀行,營業外收入轉帳憑證:借營業外收入,貸應交稅費-進項稅額轉出200
答: 你好,這樣做分錄是不對的
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應交稅費-進項加計抵減額貸:營業外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現在年底應該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應該等到實際繳納增值稅享受到這個優惠時再做分錄。之前做的分錄應該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是 借:應交稅費-進項加計抵減額 貸:營業外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現在年底應該如何處理呢?
答: 你好,應該時候抵減做, ,沒有抵減,你負數沖掉你做分錄


薄荷凝望 追問
2022-01-06 12:02
大海老師 解答
2022-01-06 12:10