老師您好!請(qǐng)問本月紅沖之前開的票,然后就存在有留底進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣本月的銷項(xiàng)稅額,本月銷項(xiàng)稅小于紅沖的留底稅額,還存在有留底下月的進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問本月分錄應(yīng)該怎么做?計(jì)提下月的應(yīng)交稅費(fèi)又該怎么做分錄呢?
春花秋實(shí)
于2022-01-05 10:53 發(fā)布 ??917次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-05 10:54
你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
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你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23

同學(xué)你好,對(duì)的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18

你好 留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目最后和銷項(xiàng)相抵后 也轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目了
2019-04-15 15:01:33

您好!不是的。這樣的一般是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。您可以看下申報(bào)表的主表。
2016-11-28 14:35:22

你好,這樣你進(jìn)項(xiàng)少勾選點(diǎn)
2020-06-03 12:04:17
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