
公司全額承擔個稅,分錄是不是計提借:管理費用-工資 應交稅費-應交個人所得稅 貸:應付職工薪酬 發(fā)放的時候 借:管理費用-工資 貸:營業(yè)外支出-個稅,貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
答: 發(fā)放的分錄應該是借應付職工薪酬,你寫了借管理費用,這個是不是剛才寫錯了?
個人所得稅借:應付職工薪酬-工資,貸:應交稅費-應交個人所得稅,支付時借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行存款,請問下應付職工薪酬這個科目里不是就多出來了,后續(xù)的話怎么處理呢
答: 同學,我們會有一筆計提的工資的會計分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的第4季度工會經(jīng)費沒交,計提在應付職工薪酬-工會經(jīng)費里面,今年3月份補交了,還交了滯納金, 處理如下:J:應付職工薪酬-工會經(jīng)費27542.14 D:以前年度損益調(diào)整27542.14 ,J:以前年度損益調(diào)整27542.14 D:銀行 27542.14 J:應交稅費-應交所得稅6885.54 D:以前年度損益調(diào)整6885.54 J:利潤分配20656.6 D:以前年度損益調(diào)整20656.6以上分錄沒有包括滯納金,滯納金做到了營業(yè)外支出。這樣處理對嗎?那今年的匯算清繳我是不是可以把6885.54拿來抵所得稅?
答: 你按準則做是對,但是有一個問題你匯算清繳,這個稅收金額,填寫不進去,賬載金額你填寫不了這個金額,稅收金額,自動按工資薪金*2%自動生成,我建議還反結(jié)賬補上年,之后去參與匯算清繳比較好


郭老師 解答
2022-01-04 21:39
下雪天 追問
2022-01-04 21:44
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2022-01-04 21:49
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2022-01-04 22:05
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2022-01-04 22:54