
借固定資產清理 累計折舊貸,固定資產借,銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理,為了增值稅銷售額和企業所得稅的銷售額一致,所以做了這個分錄, 這個營業外支出道匯算匯算清繳需要調增嗎
答: 真實支出有什么? 我這個是把固定資產提了一部分折舊后? 固定資產清理轉入營業外支出
借固定資產清理 累計折舊貸,固定資產借,銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費 借營業外支出貸固定資產清理,為了增值稅銷售額和企業所得稅的銷售額一致,所以做了這個分錄, 這個里面的固定資產清理的數都是怎么算的
答: 你好,第二個分錄借銀行存款貸固定資產,清理應交稅費,你把它修改一下,借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。如果你的處置價格是100萬,稅率是13%,其他業務收入就等于100除以1.13。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是工業企業,銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產;2、借:其他應收款(甲公司已付);貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;固定資產清理;3、借:固定資產清理;貸:應交稅費-應交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產清理(營業外支出);貸:營業外收入(固定資產清理);5、借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金;應交土地增值稅;應交城建稅;應交教育費附加;
答: 謝謝老師的解答!


微信用戶 追問
2021-12-29 08:31
郭老師 解答
2021-12-29 08:33
郭老師 解答
2021-12-29 08:33
微信用戶 追問
2021-12-29 08:35
微信用戶 追問
2021-12-29 08:35
郭老師 解答
2021-12-29 08:35