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杜鑫
于2017-02-24 12:55 發布 ??2548次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-02-24 13:16
那應付賬款余額是負數呢,是借:營業外收入貸:應付賬款嗎
方老師 解答
2017-02-24 13:02
如果這個負數確實付不出去,借 應收賬款 貸營業外收入。
2017-02-24 13:18
應付賬款的話,借方是營業外支出 。
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借方應收賬款,貸方其他應收款的會計分錄是什么意思?
答: 你好,借方應收賬款就是沒有收到回款 貸方其他應收款就是收到往來款了
某市農業局財務報經批準核銷無法收回的應收賬款和其他應收款的會計分錄怎么做?
答: 某市農業局財務報經批準核銷無法收回的應收賬款和其他應收款的會計分錄怎么做?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收客戶開票稅點會計分錄怎么做呀,借:應收賬款 貸:用什么科目,其他應收款嗎,內帳
答: 你好 內賬 借 應收賬款 貸 應交稅費
我們的賬本應收賬款余額借方是負數 老板說已經沒這個賬了 會計分錄該如何清掉 應收賬款余額在借方老板說賬清掉的時候 會計分錄借:其他應收款 貸:應收賬款X單位
討論
我們的賬本應付賬款余額有負數,老板說這個賬早就清了 該如何給清掉 會計分錄該如何寫 應付賬款余額在貸方 老板說賬已經清掉了 我做的會計分錄 借:應付賬款XX單位 貸:其他應收款-老板名字
老師好,再次請教:2019年12月份有一筆付款業務,應該沖其他應收款結果我記賬時做成了應付賬款。我現在把這筆業務做調整時需要先原會計分錄紅沖然后調整為正確的分錄就可以了嗎?謝謝,提前預祝疑答老師們元宵節快樂!
老師,如果本月進項未抵扣,先入賬,會計分錄:借:原材料 其他應收款-待抵扣稅金 貸:應付賬款,是這樣嗎?
公司工程項目,支付出去的保證金。怎樣做分錄呢?是做其他應收款,還是掛應收賬款(和工程款同一個科目)
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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方老師 解答
2017-02-24 13:02
方老師 解答
2017-02-24 13:18