老師好,再次請(qǐng)教:2019年12月份有一筆付款業(yè)務(wù),應(yīng)該沖其他應(yīng)收款結(jié)果我記賬時(shí)做成了應(yīng)付賬款。我現(xiàn)在把這筆業(yè)務(wù)做調(diào)整時(shí)需要先原會(huì)計(jì)分錄紅沖然后調(diào)整為正確的分錄就可以了嗎?謝謝,提前預(yù)祝疑答老師們?cè)?jié)快樂(lè)!
向往
于2020-02-07 18:08 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就可以
2021-11-18 15:43:50

借其他應(yīng)付款—老板娘120000
貸其他應(yīng)付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10

你好 是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資,不論什么時(shí)候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款,先發(fā)工資后繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。
2020-06-07 14:06:04

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18

你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應(yīng)收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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