
老師您好,請問一下,我們公司有供應商開來的發票,我們認證之后,對方又作廢 ,并且工廠倒閉,不會重新開發票了,之后我們作了進項轉出并且補繳了稅款,這個會計分錄該怎么做呢?
答: 借 庫存商品等貸進項轉出 借應交稅費貸銀銀行存款
老師,咨詢個問題。本月我司給供應商付款1000塊,發票到了999.31元,對方少開發票0.69元,怎么做會計分錄?
答: 你好,實際交易款項就是999.31,還是1000對方少開了0.69?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司付供應商貨款,供應商在5天之內發貨,本月月末開發票或者下月末開發票去了,我們這一連串的會計分錄怎么做呢
答: 沒有開盤,收貨,暫估入庫 借 原材料-暫估入庫 貸 應付賬款 下月初,沖銷暫估入庫的分類


羅老師 解答
2017-02-24 12:37
羅老師 解答
2017-02-24 13:15