
上個月暫估的材料費,借:庫存,貸應付-估款,月底轉入成本了,那這個月發票到時沖銷上月的,是做一筆紅字的一樣的,然后再做一筆發票金額入帳,那還再結轉成本嗎?上個月已經結轉成本了,這個月不能再結轉成本了吧?
答: 結轉成本你也跟材料一樣,先紅字沖減,然后做正確的的。
當月原材料已入庫,發票下個月收到,款未付,原材料又是當月結轉成本,而且下個月收到的發票金額不是一對一的金額,怎么做帳?
答: 你好,當月做暫估入庫,次月取得發票沖銷暫估,根據發票做購進處理,之前成本有差額做相應調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客戶預付了一部分錢,這部分錢開了發票,現在賬上怎么做?這個項目的材料費發票都沒收到,材料這塊需要結轉成本嗎?還是等后面所有的票都開了后,在結轉成本?
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 收到材料沒發票 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 成本要對應結轉


半城煙沙 追問
2017-02-23 16:42
宋生老師 解答
2017-02-23 16:34
宋生老師 解答
2017-02-23 16:41
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2017-02-23 16:45