
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交上個(gè)月的增值稅可以通過應(yīng)交稅金-已交稅金核算嗎
答: 已交稅金科目是當(dāng)月交當(dāng)月的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅已交稅金科目,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅科目是什么時(shí)候用到
答: 你好 已交稅金 是當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的稅費(fèi)用這個(gè)科目 。 一般轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。


慕瑩 追問
2017-02-22 13:23
慕瑩 追問
2017-02-22 14:20
吳月柳 解答
2017-02-22 13:09
吳月柳 解答
2017-02-22 13:17
吳月柳 解答
2017-02-22 13:25
吳月柳 解答
2017-02-22 15:15