
老師我上月計提增值稅借應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅3000貸應交稅費_未交增值稅3000本月交稅了,借應交未交增值稅3000,貸銀行3000,那計提時的轉出未交增值稅科目一直有余額,這個科目月末結轉到哪里,和哪個科目對沖
答: 一般是到年末再做增值稅結轉分錄的。 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 這樣就沒有余額了。
是不是每個月都要計提增值稅?應交增值稅-未交增值稅的對應科目是應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
答: 轉出未交增值稅具體是什么意思?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借記\"應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)\"科目,貸記\"應交稅費--未交增值稅\"科目。轉出未交增值稅如何沖平呢
答: 你好!這個按現在的制度,不結平的。


郭老師 解答
2021-12-17 17:18