新成立公司,員工轉錢進賬戶,如轉了1400,銀行又轉回1 問
借:銀行存款 1400 貸:其他應付款 1400 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000 答
老師 請問 增值稅申報表中期末留抵稅額 是 0 但 問
可按以下步驟處理:先核對賬務處理,檢查記賬憑證及進、銷項稅額計算;再核對申報數據,查看申報表填寫及申報系統設置;接著查找差異原因,比對賬表數據,考慮時間性差異;最后根據錯誤類型進行調整,賬務錯誤就編制調整分錄,申報錯誤則按規定更正申報 答
老師,殘疾人就業保障金繳費申報表里的,上年在職職 問
上年在職職工工資總額是應發數。 答
老師,A公司95%控股B 公司,年度沒有關聯業務,這樣匯 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司支付的訴訟費5000元計入了其他應收款 問
是的,就是那樣做就行 答

老師:上月把兩種產品收入和結轉成本都做成其中一個產品了,請問下月我咋調整?
答: 你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:主營業務收入—之前入賬的明細,貸:主營業務收入—正確的明細 借:主營業務成本—正確的明細,貸:主營業務成本—之前入賬的明細
產品成本結轉混亂怎么調整?
答: 根據以往情況或者行業情況估算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我發現上個月一商品本來應該是5000元暫估,并銷售結轉成本5000元,不想弄錯了變成15000元暫估,結轉成本也變成了15000元,現在該怎么調整呢?詳細點哦。謝謝。
答: 到票時候調整暫估成本差異 借庫存商品5000 借主營業務成本5000紅字

