APP下載
名字神馬的
于2021-12-08 18:07 發布 ??678次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-12-08 18:16
你好,這個是領導要求,沒有辦法,實際上只需全部記入預收款或應收賬款都是可以的,期末是看明細賬余額,借方余額為應收,貸方余額為預收。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
有一筆電費付款了,當月沒來票,做分錄做了借:其它應收款——*公司貸:銀行存款下個月開票了,并且是專票,我該怎么做分錄
答: 您好 借:制造費用-電費等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應收款-**公司
請問將一本專項賬簿中的銀行存款和應收款轉到另一本賬簿中去 要如何做分錄?這個專項賬簿就不在用了
答: 你好 借銀行存款 貸銀行存款 專項戶 借應收帳款 貸應收賬款 專項戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
客戶打了預付款過來,可以直接按照借銀行存款貸應收帳款來做分錄嗎?
答: 你好 借銀行存款 貸 預收賬款
老師,我們公司用銀行存款付了一筆款項,用應收怎么做分錄?
討論
建帳時有一筆沒有收回的貨款2萬元沒有記帳,在4月份有收到貨款,我當時記的是借:銀行存款,貸:應收帳款。現查出來,是我沒建帳之前已出貨沒收回的貨款,如何做分錄好?建帳時其它客戶有建,就這一筆2萬的沒有建進去
建帳時有一筆沒有收回的貨款2萬元沒有記帳,在4月份有收到貨款,當時記的是借:銀行存款,貸:應收帳款。現查出來,是沒建帳之前已出貨沒收回的貨款,如何做分錄好?
我們老板的兩個公司之間 應付思彩102829-應收玉如=53088-25000(已付)=28088-24280(已付)=3080(已付)會計叫我做筆虛的到銀行存款 我還是不懂什么意思 什么做分錄啊 老師幫幫忙。內帳
委托收款的怎么做分錄呀?借記銀行存款,那貸記什么呢?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)