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于2021-12-06 10:29 發布 ??1215次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-06 10:30
同學,你好不是,是孰低,如果沒有營業收入,那就是0
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2021-12-06 10:39
老師,那就是業務招待費,一分都不讓抵是嗎?全額調增?
小菲老師 解答
2021-12-06 10:42
同學,你好嗯嗯,是的
2021-12-06 10:52
老師還得麻煩您一下。那這些業務招待費調增以后,我們今年也沒有收入。這些調增的會累計到下一年度,有收入后,納稅嗎?
2021-12-06 10:53
同學,你好不會的,不往后延
2021-12-06 10:58
老師,那就行,那我們今年是不是可以把業務招待費調增后,只是做一個在報表里動手操作就可以了。這樣影響的是我們沒有那么多虧損了,以后有收入彌補虧損少了這部分調增的是吧?
2021-12-06 11:02
同學,你好只需要在匯算清繳報表里操作就可以了。
2021-12-06 11:03
好的老師,謝謝您我想問您我理解的對嗎?就是業務招待調增這部分,不算入企業的虧損額里?
2021-12-06 11:05
同學,你好算虧損,相當于這些費用不能稅前抵扣
2021-12-06 11:06
同學,你好相當于這些費用不能稅前抵扣,你的收入增加了,要多繳納企業所得稅
2021-12-06 11:21
好的老師!那我們今年無收入不用交稅,那就調增了這些餐費也沒事是吧
2021-12-06 11:32
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老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
比如我公司營業收入120萬,業務招待費3萬元,那業務招待費所得稅是多少?
答: 業務招待費可以稅前扣除 6000 納稅調增24000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費17745收入1405187.8企業所得稅調整多少
答: 17745-1405187.8*0.005
江蘇省某企業上年賬戶利潤為2350萬元,調整項目如下:該企業為解決子女入學問題,直接向某學校捐款15萬元;該企業年營業收入額為2000萬元,實際發生業務招待費用為15萬元。請計算該企業上年應納企業所得稅稅額。
討論
算企業所得稅時,業務招待費按百分之六十扣除,但不得超過當年營業收入的千分之五,那如果遇到營業收入是零,怎么計算業務招待費的扣除數?
正常企業的業務招待費是60%,與營業收入的0.005可以抵扣,但是如果企業沒有收入的,可以按照60%抵扣嗎,算企業所得稅的時候需要調增嗎
老師好當年沒有任何營業收入有業務招待費是不是只需要按發生額60%計算就行了企業所得稅稅時
我以前申報企業所得稅時,15年16年沒有扣除業務招待費,那么今年申報怎么弄呢60%,營業收入的5千分之五,我申報的時候沒有按這個申報,扣除
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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