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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-06 10:30

同學,你好
不是,是孰低,如果沒有營業收入,那就是0

超人 追問

2021-12-06 10:39

老師,那就是業務招待費,一分都不讓抵是嗎?全額調增?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:42

同學,你好
嗯嗯,是的

超人 追問

2021-12-06 10:52

老師還得麻煩您一下。
那這些業務招待費調增以后,我們今年也沒有收入。這些調增的會累計到下一年度,有收入后,納稅嗎?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:53

同學,你好
不會的,不往后延

超人 追問

2021-12-06 10:58

老師,那就行,那我們今年是不是可以把業務招待費調增后,只是做一個在報表里動手操作就可以了。
這樣影響的是我們沒有那么多虧損了,以后有收入彌補虧損少了這部分調增的是吧?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:02

同學,你好
只需要在匯算清繳報表里操作就可以了。

超人 追問

2021-12-06 11:03

好的老師,謝謝您
我想問您我理解的對嗎?就是業務招待調增這部分,不算入企業的虧損額里?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:05

同學,你好
算虧損,相當于這些費用不能稅前抵扣

小菲老師 解答

2021-12-06 11:06

同學,你好
相當于這些費用不能稅前抵扣,你的收入增加了,要多繳納企業所得稅

超人 追問

2021-12-06 11:21

好的老師!
那我們今年無收入不用交稅,那就調增了這些餐費也沒事是吧

小菲老師 解答

2021-12-06 11:32

同學,你好
嗯嗯,是的

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相關問題討論
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
業務招待費可以稅前扣除 6000 納稅調增24000
2016-01-08 10:18:05
企業為服務型企業,將業務招待費計入主營業務成本中。在會計期末,計算企業所得稅時,需要調整業務招待費嗎?怎么調整?
2015-12-29 17:56:51
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
你好 沒有收入的 話匯算招待費是全額調增處理的 你這個50%是啥意思 是符合小微的按5%嗎
2020-08-05 15:19:02
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