老師:2023年我們有增值稅加計(jì)抵減,申報(bào)增值稅報(bào)表 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了 答
請(qǐng)問(wèn)老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無(wú)需單獨(dú)匯算清 問(wèn)
你好,說(shuō)起來(lái)差不多是這樣,但是實(shí)操中看稅務(wù)局要求。 答
提問(wèn)公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問(wèn)
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是沒(méi)有打印錯(cuò)誤的那張發(fā)票,怎么打印啊
答: 可以在系統(tǒng)補(bǔ)打的。。。。。。。。
我上個(gè)月有個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。現(xiàn)在已經(jīng)沖紅了。可是之前給客戶的那張錯(cuò)誤的發(fā)票拿不回來(lái)了怎么辦?
答: 不需要拿回來(lái),你根據(jù)紅字發(fā)票直接做賬就好
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
百元手開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么辦!在線急等!!!
答: 百元手開(kāi)發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,而且三聯(lián)不齊,而且甚至有的紅聯(lián)在,藍(lán)聯(lián)不見(jiàn)了,藍(lán)聯(lián)直接手寫!!!總之就是一團(tuán)糟,開(kāi)亂了5張!!!怎么辦啊!!!!

