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酷炫的夏天
于2021-11-26 16:04 發布 ??1446次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-26 16:05
你好,招待費的不可以抵扣增值稅。
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進項專票抵扣退稅部分還需要提供發票嗎
答: 同學你好 這個需要的
專票已經抵扣了,但是銷方沖紅了,應該怎么操作
答: 您好, 購買方開紅字信息表,銷售方開負數發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我開了170萬9%的專票,找了170萬13%的票,可以全部抵扣嗎
答: 你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
如果專票的規格型號出線了 還能抵扣嗎,需要重開嗎
討論
別的公司開過來的專票,是去年來的,我們也已經抵扣了,但是對方公司現在要沖紅,對我們公司有什么影響?我們該怎么做?
公司為員工買的意外傷害險開的專票能抵扣嗎
請問老師,現在看到專票抵扣聯,請看圖,是2020年和2021年度的,我該怎么做?先做什么后做什么?
老師,2017年1月份的專票現在可以抵扣么?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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