請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

你跟我以前的習慣一樣,但是我們整個集團公司中的貿(mào)易企業(yè),都是把應收賬款明細客戶中,貸方所有的客戶余額計入應付賬款而不是預收。雖然從本質(zhì)上講這樣也可以。但是我想法規(guī)是怎么規(guī)定的
答: 應收帳款按客戶明細借方在應收帳款列報,貸方在預收帳款列報。
老師,像我們應收賬款和應付賬款如果出現(xiàn)負數(shù),年底要調(diào)賬,那么如果是預收賬款和預付賬款出現(xiàn)負數(shù),年底也要調(diào)賬嗎?
答: 最好調(diào)一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我公司的其他應收款明細賬中有負數(shù),月末在做資產(chǎn)負債表的時候把負數(shù)的部分調(diào)到其他應收款中呢,還有預付款中的明細賬中也存在負數(shù)的金額,同樣是不是也應該把預付賬款的負數(shù)部分調(diào)到應付賬款中呢?
答: 是的。

