退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

小規模企業在電子稅務局代開增值稅專用發票,增值稅 稅款在電子稅務局直接繳納了,附加稅應該怎么繳納?
答: 附加稅沒有一起代扣嗎,那你這個自己申報的時候按這個實際交增值稅填寫一般增值稅下面,申報的時候繳納
開外經證預繳稅金,當地稅務局要求在電子稅務局繳納增值稅附加稅,在柜臺繳納所得稅,可以先繳納增值稅附加稅,開出發票嗎?
答: 你好,可以,但是當地的稅務局只能在柜臺繳納的,預繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問小規模納稅企業還沒買稅控盤 到稅務局代開增值稅普通發票 繳納的增值稅后期企業收入在免稅額度內,之前在稅務局繳納的增值稅款可以退嗎?
答: 你好 可以申請退稅的


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2021-11-19 11:15
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