
我們會計記賬的時候結轉銷項,進項都是用的已交稅金!請問老師正確分錄是什么?結轉和支付增值稅的分錄
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師,應交稅費-增值稅之前好幾年也不結轉,繳稅的時候直接 借:應交稅費-已交增值稅,現在應交稅費-增值稅-進項稅、銷項稅、已交稅金、減免稅金,這些科目都有好多余額,我應該怎么平掉
答: 好的,老師,結轉完之后是應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸方正數余額,這個余額就是1月份應交的12的增值稅對吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我新接了一套賬,歷史遺留下來的增值稅不平衡,我該怎么把它調平?我已經無法找到原因:參照數據如下:銷項10000 進項5000 已交稅金2000 轉出2134.32,不平衡增值稅差額865.68(貸方)
答: 我核對過,沒有欠繳稅

