老師中途建賬,在途數(shù)量要放在期初庫存里嗎? 問
您好,要的,這個要放到期初庫存里 答
老師,你好!我們是商場的物業(yè)公司,客人來我們商場購 問
您好,你們先賠償,借營業(yè)外支出1000 貸銀行存款1000 你們收到賠償,借銀行存款500 貸營業(yè)外支出500 答
老師,通過對公賬戶發(fā)放給法人的工資怎么做賬 問
你好,這個借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。 答
老師,我們總經(jīng)辦購買衣架并且算總經(jīng)辦費(fèi)用了,進(jìn)貨 問
你做的不太對 總經(jīng)辦購入衣架時,按進(jìn)貨價入賬: 借:管理費(fèi)用——總經(jīng)辦 3 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 3 將衣架調(diào)給店鋪,按調(diào)出價核算: 借:管理費(fèi)用——店鋪 3.5 貸:管理費(fèi)用——總經(jīng)辦 3 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或者沖減管理費(fèi)用中體現(xiàn)價差) 0.5 如果公司對于這種內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移不單獨(dú)核算收入,傾向于沖減管理費(fèi)用來體現(xiàn)價差,那么貸方也可以是 “管理費(fèi)用——價差(或其他合適二級科目)” 0.5 。 答
老師想問一下,我司賣出二手車給個人,通過二手車市 問
你好,你是需要的,你要按照你自己適用的稅率來,跟二手車市場的發(fā)票沒什么關(guān)系。 答
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王雁鳴老師 解答
2017-02-03 20:15