
老師你好,我們單位原來會計做的養老金,計提的時候是 借:管理費用_養老金 貸 其他應付款_養老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計提,下個月例如10月才會有水電表計數,才會付錢報銷,如果9月計提,借 管理費用 1000 貸 其他應付款屋頭【預提預算】-水電費1000 但是到10月繳費的時候只繳納了800,請問我多計提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,


丁零 追問
2025-03-02 13:14
樸老師 解答
2025-03-02 13:41
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2025-03-02 13:44
樸老師 解答
2025-03-02 13:44
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2025-03-02 13:45
樸老師 解答
2025-03-02 14:03